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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔直液笔中性笔 | 得力/deliS856 | 支 | 60.00 | 3 | 180 |
| 2 | 得力 30325胶带 | 得力/deli30325 | 卷 | 2.00 | 25 | 50 |
| 3 | 大卫 H5刷子马桶刷厕刷 | 大卫刷子 | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
| 4 | 100****68623 日常护理 洁厕灵 | 无品牌100****68623 | 组 | 10.00 | 6 | 60 |
| 5 | 晨光 便签纸 | 晨光/M G100****66137 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 6 | 晨光 起钉器 | 晨光/M G100********230 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 7 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 8 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli5501 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 9 | 美丽雅 钢丝球清洁球刷子 | 美丽雅/MARYYA100****00892 | 包 | 2.00 | 8.5 | 17 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宋宇宇
联系电话: 181****2018
传真:
地址: ****市帕米尔西路109号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: