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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9378
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 福源 0368小拖把 | 20 | 300.0 | 福源\0368 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 70816-60 马克笔 | 1 | 100.0 | 得力/deli\70816-60 | 验收通过 | |
| 3 | 舒肤佳 300g 洗手液 | 100 | 2790.0 | 舒肤佳/safeguard\300g | 验收通过 | |
| 4 | 可孚 KD-N-PVC 一次性手套 | 10 | 299.0 | 可孚/cofoe\KD-N-PVC | 验收通过 | |
| 5 | 得力 74846 卡纸 | 10 | 290.0 | 得力/deli\74846 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 BP138 会议记录本 | 1 | 32.0 | 得力/deli\BP138 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |