鞍山师范学院2025年度财务收支审计服务采购竞价公告

发布时间: 2026年06月08日
摘要信息
招标单位
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投标截止时间
招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
项目名称 ****2025年度财务收支审计服务采购 项目编号 ****
项目编号 ****
公告发布日期 2026/06/08 09:15 公告截止日期 2026/06/11 09:15
公告截止日期 2026/06/11 09:15
采购单位 **** 是否本地化服务
是否本地化服务
联系人 中标后在我参与的项目中查看 联系手机 中标后在我参与的项目中查看
联系手机 中标后在我参与的项目中查看
采购预算 ¥60,000.00 是否需要踏勘
是否需要踏勘
踏勘联系人 踏勘联系电话
踏勘联系电话
踏勘地点 踏勘联系时间
踏勘联系时间
送货/施工/服务期限 自合同签订之日起1个半月内完成全部审计工作并提交正式审计报告。
送货/施工/服务地址 ****指定办公场地
售后服务 报告交付6个月内,免费提供审计问题答疑、政策解读、整改指导、资料补充完善等后续配套服务。
付款条款 本项目甲方不承担中标人的住宿、餐饮、交通及其他额外费用,相关费用均由中标人自行承担,已包含在投标报价内。合同履行完成后,校方对服务满意,一次性转账支付 。
其他说明 需求部门联系人:梁老师,电话151****5009。 供应商需提供的材料:1.营业执照(独立法人,经营范围含审计服务);2.授权委托书;3.中小企业声明函、驻场本地服务承诺书(请到附件中下载);4.财政部门核发的《****事务所执业证书》(财政部/省级财政备案有效);5.中注协官网备案信息截图(执业资格可查);6.若为分所:提供总所授权书,总所不得同时投标;7.近3年无重大行政处罚、行业惩戒、刑事追责;8.未列入:失信被执行人、重大税收违法、政府采购严重违法失信名单、经营异常名录;9.依法纳税、缴纳社保的良好记录;10.项目负责人(主审):注册会计师(CPA)≥8年以上执业经验;11.项目组:本项目招标单位年收支金额3亿元以上,供应商需派驻固定现场审计组总人数≥4人,注册会计师(CPA)≥3人,全员持证、执业编号可查,社保在本所,提供项目组所有成员近6个月任意一个月缴纳社保证明及劳动合同,并提供相关证书复印件及社保证明材料,若为已办理退休手续的返聘人员,年龄在63周岁以下,并提供退休证复印件及劳动合同。项目组全体成员稳定,未经招标单位书面同意不得随意更换,中标后签订合同前,由招标单位对项目组全体成员进行身份复核,如不符合约定,则取消中标资格;12.供应商需提供近年(2023年1月1日至今,以合同签订时间为准)最少承接过2次学校、教育机构审计项目,并提供加盖公章的合同复印件,请把以上材料上传至响应附件。


采购清单
1
采购内容 数量单位
服务内容:主要包括财务管理审计、预算管理及预算执行审计、收入审计、支出审计、资产管理审计、负债管理审计、专用基金管理审计和财务决算审计等。 1(个)
是否进口
指定品牌及型号 不限定品牌型号
技术参数要求 一、财务收支审计服务内容(详见项目需求附件) 二、供应商资格要求: 1.满足《****政府采购法》第二十二条规定。 2.基本法人与执业资质 2.1营业执照(独立法人,经营范围含审计服务)。 2.2财政部门核发的《****事务所执业证书》(财政部/省级财政备案有效)。 2.3.中注协官网备案信息截图(执业资格可查)。 2.4.若为分所:提供总所授权书,总所不得同时投标。 3.合规与信用记录 3.1近3年无重大行政处罚、行业惩戒、刑事追责。 3.2未列入:失信被执行人、重大税收违法、政府采购严重违法失信名单、经营异常名录。 3.3依法纳税、缴纳社保的良好记录。 4.项目团队人员要求 4.1项目负责人(主审):注册会计师(CPA)≥8年以上执业经验。4.2项目组:本项目招标单位年收支金额3亿元以上,供应商需派驻固定现场审计组总人数≥4人,注册会计师(CPA)≥3人,全员持证、执业编号可查,社保在本所,提供项目组所有成员近6个月任意一个月缴纳社保证明及劳动合同,并提供相关证书复印件及社保证明材料,若为已办理退休手续的返聘人员,年龄在63周岁以下,并提供退休证复印件及劳动合同。项目组全体成员稳定,未经招标单位书面同意不得随意更换,中标后签订合同前,由招标单位对项目组全体成员进行身份复核,如不符合约定,则取消中标资格。 三、禁止条件:与本高校存在利害关系、关联关系的中介机构不得参与投标,严格执行回避制度并提供《承诺函》。 四、质量保证和售后服务要求,需满足的服务标准、期限、效率等。 (1)项目服务要求:本次服务全部工作均须在项目所在地现场完成,投标人需实质性承诺:项目服务周期内配备专职审计人员常驻本市开展现场工作。全程固定专人对接,保持通讯全天候畅通,须提供《驻场本地服务承诺书》,未按要求作出服务承诺的投标文件,作无效投标处理。 (2)现场支持:0.5小时内响应;1小时内到达;突发紧急事项:0.5小时内到场处置。 五、验收标准及方法 1.交付材料:需提交完整审计工作底稿、审计取证资料、问题清单、问题整改建议书,财务收支审计报告纸质版(一式5份),并提供上述所有材料的电子版。 2.质量要求:审计结论真实、客观、完整,数据准确无误,问题定性精准,整改建议贴合高校管理实际;报告需通过校方及主管部门审核。 六、其他需要说明的情况 1答疑服务:报告交付6个月内,免费提供审计问题答疑、政策解读、整改指导、资料补充完善等后续配套服务。 2合同文本的主要条款:(1)审计时间:自合同签订之日起1个半月内完成全部审计工作并提交正式审计报告。(2)审计范围:学校本级的专项资金、负债管理、科研经费、资产、往来款项、“三公”经费等全部财务收支。(3)审计工作内容:账务核查、预算执行、收支合规、内控制度、资产管理、财经纪律执行、问题核查、风险排查、整改建议等。 七、其他证明材料 1.供应商需提供近年(2023年1月1日至今,以合同签订时间为准)最少承接过2次学校、教育机构审计项目,并提供加盖公章的合同复印件。2.提供中小企业声明函。 3.驻场本地服务承诺书。 ※请在技术参数后面(其他响应说明)里,标明完全响应。标书代写

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