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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0475
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 芊华 QH-XFD-002 消防水带+水管接口 | 8 | 1000.0 | 芊华\QH-XFD-002 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 涤纶红领巾 | 30 | 73.5 | 得力/deli\50551 | 验收通过 | |
| 3 | 力豪 加厚240L 垃圾桶 | 4 | 712.0 | 力豪\加厚240L | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGPK3704 中性笔 | 10 | 162.0 | 晨光/M G\AGPK3704 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 Z7503 打印/复印纸 | 8 | 1280.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 6 | 天福 天福 秒表计时器 裁判用具 | 10 | 1300.0 | 天福\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 谋福 1210 垃圾袋 | 98 | 2234.4 | 谋福\1210 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |