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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0059
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 FCP901U3 水彩笔 | 90 | 900.0 | 晨光/M G\FCP901U3 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 70854 文具盒 | 90 | 945.0 | 得力/deli\70854 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AFP43101 钢笔 | 90 | 1260.0 | 晨光/M G\AFP43101 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 WA5656J 学生用笔记本 | 90 | 360.0 | 晨光/M G\WA5656J | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 书包 学生书包 | 90 | 5850.0 | 晨光/M G\书包 | 验收通过 | |
| 6 | 娃哈哈 成人奶粉 AD钙奶 | 90 | 675.0 | 娃哈哈\AD钙奶 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |