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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4120
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30411 高粘EVA泡棉双面胶带 | 100 | 200.0 | 得力/deli\30411 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 14914 保鲜袋 1卷/盒 25cmx5m | 5 | 135.0 | 得力/deli\14914 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6821 记号笔10支/盒 | 5 | 85.0 | 得力/deli\6821 | 验收通过 | |
| 4 | 雅高 YG-035 水桶 | 5 | 60.0 | 雅高\YG-035 | 验收通过 | |
| 5 | 科力邦 KB1002 垃圾袋 | 20 | 100.0 | 科力邦\KB1002 | 验收通过 | |
| 6 | 李宁 LJSS261-1 跳绳 | 50 | 1250.0 | 李宁/Lining\LJSS261-1 | 验收通过 | |
| 7 | 鸣固 ZJ6340 扫把 | 20 | 200.0 | 鸣固\ZJ6340 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |