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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2054
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5590 商务公文包 | 30 | 720.0 | 得力/deli\5590 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 84消毒液600g*6瓶 家居消毒液 | 10 | 1190.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液600g*6瓶 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADG98120 算术型计算器 | 5 | 130.0 | 晨光/M G\ADG98120 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM95087B 文件夹 | 30 | 120.0 | 晨光/M G\ADM95087B | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS916J1 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 晨光/M G\ABS916J1 | 验收通过 | |
| 6 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 45 | 1440.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6795 中性笔 | 40 | 840.0 | 得力/deli\6795 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 D-F388A 墨粉/碳粉 碳粉 | 20 | 420.0 | 得力/deli\D-F388A | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 文件栏 | 20 | 300.0 | 齐心/Comix\B2174 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 B3608 票夹/长尾夹 | 20 | 60.0 | 齐心/Comix\B3608 | 验收通过 | |
| 11 | 妙洁 MDCB100 纸杯 | 22 | 352.0 | 妙洁/magic\MDCB100 | 验收通过 | |
| 12 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 5 | 195.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 13 | 妙洁 MBGRMC 垃圾袋 | 20 | 240.0 | 妙洁/magic\MBGRMC | 验收通过 | |
| 14 | 科美特 垃圾桶 | 15 | 120.0 | 科美特\4L | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 B4022 别针/回形针/大头针 | 16 | 40.0 | 齐心/Comix\B4022 | 验收通过 | |
| 16 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 | 30 | 360.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 17 | 好媳妇 AGW-4443 平板拖把 | 6 | 252.0 | 好媳妇\AGW-4443 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 APWVSG36 打印/复印纸 | 50 | 1250.0 | 晨光/M G\APWVSG36 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 22298 记事本 | 30 | 360.0 | 得力/deli\22298 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 63107 文件夹 | 30 | 90.0 | 得力/deli\63107 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 63209 档案盒 | 20 | 200.0 | 得力/deli\63209 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |