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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9465
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光GP-1111 中性笔 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\晨光GP-1111 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5840 文件袋 | 280 | 4200.0 | 得力/deli\5840 | 验收通过 | |
| 3 | 创利 记事本 | 280 | 280.0 | 创利\32K-40卡抄 | 验收通过 | |
| 4 | 百岁山天然矿泉水570ml*24瓶整箱 家庭办公用水矿泉水 | 10 | 700.0 | 百岁山/Ganten\ | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |