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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2026000801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 德凡 TN328K 黑色碳粉(适用于ineo+250i/ineo+360i机型)约28K | 德凡TN328K, | 个 | 1.00 | 630 | 630 |
| 2 | 惠普 F6V26AA 680 墨盒 彩色原装 | 惠普/HPF6V26AA 680, | 个 | 4.00 | 90 | 360 |
| 3 | 得力 S01 按动 0.5mm中性笔 12支/盒 | 得力/deliS01, | 盒 | 4.00 | 34 | 136 |
| 4 | 得力(deli)3423 5号牛皮纸信封 邮局标准信封220*110mm 20个/包 | 得力/deli3423, | 包 | 5.00 | 6 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗杨丽
联系电话: 0851-****8339
传真:
地址: ****博物馆
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: