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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 橡 皮 | 30 | 15.0 | 得力/deli\155201 | 验收通过 | |
| 2 | 西部数据 硬 盘 | 2 | 1300.0 | 西部数据/WD\53698 | 验收通过 | |
| 3 | 索尼 DVD+R 光盘 | 2 | 200.0 | 索尼/Sony\DVD+R | 验收通过 | |
| 4 | 国产 收 纳 箱 | 1 | 90.0 | 国产\135636 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S26 中性笔 | 6 | 108.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DL-S20 中性笔 | 1 | 18.0 | 得力/deli\DL-S20 | 验收通过 | |
| 7 | NVV 不干胶标签 | 2 | 20.0 | NVV\NVVBQ-513801 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |