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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB228********1602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 2.00 | 28 | 56 |
| 2 | 震旦 云彩纸 YSB180 皮纹纸卡纸 | 震旦/AURORAYSB180 | 包 | 2.00 | 35 | 70 |
| 3 | 晨光 FA5487 学生用笔记本 | 晨光/M GFA5487 | 本 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 南孚 23A 物联高伏12V 碱性普通干电池 | 南孚/NANFU23A | 节 | 21.00 | 4 | 84 |
| 5 | 三木 三木(SUNWOOD) A4/6mm抽杆报告夹/文件夹 10个装 白色 Q310 | 三木/SunwoodQ310 | 包 | 20.00 | 3 | 60 |
| 6 | 晨光 Q7 晨光/M G Q7 风速中性笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 5.00 | 12 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: B5S159
联系电话: 130****9636
传真:
地址: **生产建设兵团第五师博河路338号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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