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一、 *采购人名称: ********学校)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0042
五、 *验收单位: ********学校)
六、 *验收日期: 2026年6月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 福源 0368小拖把 | 20 | 300.0 | 福源\0368 | 验收通过 | |
| 2 | 五月花 YZ-S308 刮水扫把 | 10 | 50.0 | 五月花\YZ-S308 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 70816-60 马克笔 | 10 | 1000.0 | 得力/deli\70816-60 | 验收通过 | |
| 4 | 舒肤佳 300g 洗手液 | 30 | 837.0 | 舒肤佳/safeguard\300g | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-109K 电源插座 | 10 | 800.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33429不干胶标签 | 4 | 79.2 | 得力/deli\33429 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 74846 卡纸 | 46 | 1334.0 | 得力/deli\74846 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 BP138 会议记录本 | 20 | 640.0 | 得力/deli\BP138 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |