招标详情
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400-688-2000
预算金额:¥35000 元 采购方式:
项目需求详情
为落实上级审计整改工作要求,彻底整改我单位代管资金账账、账实不符、资金差额较大的历史遗留问题,聘请第三方专业审计机构开展专项审计,全面摸清问题底数、厘清责任、防范廉政风险,具体服务内容如下:
1、差额溯源核查:精准核查以前年度我单位代管资金与日常经费混记混用的全部账务情况,查清资金差额形成成因、逐年演变过程、整体资金缺口规模,梳理每笔异常资金的具体流向、经办流程及经手人员信息,完整还原历史账务问题全貌。
2、违纪线索核查:全面排查代管资金管理使用全流程,重点核查是否存在工作人员私占、挪用、套取代管资金等违纪违法问题,固定相关问题线索,形成完整核查记录。
3、制度漏洞梳理:系统梳理我单位代管资金账务核算、日常管理、全程监管、内控审批等环节存在的制度漏洞、流程缺陷和管理短板,结合本次核查实际情况,出具专业、可落地的整改规范方案和长效管理优化建议。
4、成果输出要求:服务期满后需出具完整规范的专项审计报告,包含问题汇总、成因分析、资金核查明细、责任界定建议、整改措施、长效管理机制优化方案等全套内容,确保可直接用于上级审计整改验收、账务整改及内控体系完善。
服务周期: 30天 天
报价方式: 价格
评选方式: 综合评分
最低价相同评审办法:
采购成本价: ¥0
服务地址:
询价通知书: 询价通知书
联系人: 张高宁
座机电话: 0993-****878
报名开始时间:
报名结束时间: 2026-06-15 00:00:00
发布时间: 2026-06-09 10:54:55
采购编号: ****
采购单位: 兵团**第二单位
供应商数量: 报名供应商不足二家流标。
是否需要上传响应文件:标书代写
供应商资格: 一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
附件(1)
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