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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9467
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光/M G G-5 中性笔芯 速干按动大容量替芯0.5mm黑色子弹头 20支 | 12 | 180.0 | 晨光/M G\晨光/M G G-5 中性笔芯 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 除菌洁厕精900g 洁厕剂 卫生间厕所除臭洁厕灵去污除垢马桶清洁剂 除菌去污洁厕900g*18瓶 | 1 | 216.0 | 超威\除菌洁厕精900g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8556 票夹/长尾夹6#60只15mm | 2 | 30.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7302 胶棒得力胶水液体胶学生用胶大容量胶水 7302(50ML)24支装 | 1 | 45.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号电池 普通干电池 1节 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号电池 普通干电池 1节 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7101 胶棒-固体胶 单支装 | 16 | 24.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 k35 按动中性笔 k35 | 10 | 300.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0053 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0053 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0468 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 11 | 利得 0624 垃圾袋 | 90 | 450.0 | 利得\0624 | 验收通过 | |
| 12 | 阿斯卡利 水拖拖把 | 30 | 360.0 | 阿斯卡利\拖把 | 验收通过 | |
| 13 | 兰诗 618-R 扫把 | 50 | 300.0 | 兰诗\618-R | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |