开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8286
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 130抽 抽纸 | 3 | 474.0 | 洁柔/C S\130抽 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9384 单据 收据 凭证 | 36 | 90.0 | 得力/deli\9384 | 验收通过 | |
| 3 | 航空 杯子 | 3 | 525.0 | 航空/Hangkong\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 4 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 15 | 540.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 5 | 高山云雾 其它茶叶 | 11 | 748.0 | 高山云雾\绿茶 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-605 电源插座 | 6 | 252.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |