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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座/插板 | 公牛/BULLGN-609[3-10] | 个 | 1.00 | 110 | 110 |
| 2 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369单卷装 | 卷 | 2.00 | 20 | 40 |
| 3 | TANGO A4 粉红色 彩色复印纸打印纸 彩纸彩色卡纸非硬 儿童手工折纸剪纸 浅粉色 70g 500张 | TANGOP65394 | 包 | 24.00 | 30 | 720 |
| 4 | 得力 P0012S 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 24盒装 办公用品 | 得力/deliP0012S | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 5 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU多规格 | 节 | 16.00 | 3 | 48 |
| 6 | 晨光 AGPA6901 中性笔 | 晨光/M GAGPA6901 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 7 | 金派 18100 记事本 | 金派18100 | 本 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****中心
联系电话: 135****6200
传真:
地址: **市青得里大街201号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: