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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6613
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 U盘 CZ48 64GB | 10 | 850.0 | 闪迪/Sandisk\64GB | 验收通过 | |
| 2 | 德诺 笔 记 本 18-630 皮面笔记本B5 印字 | 20 | 520.0 | 德诺\笔 记 本 | 验收通过 | |
| 3 | 子弹头 ts-004排插4孔 2.8米 | 2 | 84.0 | 子弹头\2.8米 4孔 | 验收通过 | |
| 4 | 洁尔惠 55*80cm手提垃圾袋 14扎/件 30个/扎 | 2 | 480.0 | 洁尔惠\55*80cm手提垃圾袋 | 验收通过 | |
| 5 | 大卫 Z9兔手洗平板拖把 | 2 | 320.0 | 大卫\Z9 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 餐巾 盒装抽式面巾纸盒抽v2002 48盒/箱 | 6 | 1411.2 | 维达/Vinda\2 0 0 2 | 验收通过 | |
| 7 | 德诺 25-772皮面笔记本25K | 20 | 440.0 | 德诺\25-772 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 档案夹 超省钱PP档案 盒 A4 55MM | 150 | 2250.0 | 齐心/Comix\55MM | 验收通过 | |
| 9 | 洁丽雅 棉 毛 巾 | 20 | 320.0 | 洁丽雅/grace\棉毛巾 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 7号 普通干电池 电池 | 150 | 375.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 11 | 017塑料扫把撮箕套 | 5 | 175.0 | A\017 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |