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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9772
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 金属回形针 3#镀镍防锈曲别针 办公用品 100枚/盒 10盒装 | 3 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 通用 36*55cm 黑色提手垃圾袋 【50个/把】【1800个/件】 | 20 | 120.0 | 通用\36*55cm | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 G-5 黑色0.5mm 按动子弹头中性笔芯 签字笔替芯 水笔芯 K35/S01/S08适用 20支/盒 | 10 | 170.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 CM138 8倍速DVD USB外置光驱刻录机 | 2 | 540.0 | 绿联/Ugreen\CM138 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8556 长尾夹 金属燕尾夹票据夹子 办公用品彩色【15mm】(60只/桶) | 15 | 150.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |