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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8508X****2601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国际 CC533A 硒鼓/碳粉 | 国际CC533A | 个 | 1.00 | 280 | 280 |
| 2 | 飞轮 通用 空调配件/搬空调/空调加气 | 飞轮/fei lun通用 | 个 | 1.00 | 350 | 350 |
| 3 | 得力 3530 账本/账册 牛皮纸入库单 | 得力/deli3530 | 本 | 10.00 | 8 | 80 |
| 4 | 众邦 通用 其它机电五金/水龙头 | 众邦通用 | 个 | 2.00 | 24 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾肯﹒买司地克
联系电话: 181****3400
传真:
地址: **县科克亚乡科克亚村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: