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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********268203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 得力/deli多瑙河 A4 75g | 箱 | 1.00 | 180 | 180 |
| 2 | 联想 DVD-R/16速/50片 光盘 | 联想/lenovoDVD-R/16速/50片 | 盒 | 1.00 | 90 | 90 |
| 3 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0038 | 盒 | 4.00 | 2.5 | 10 |
| 4 | 晨光 AXP96447 橡皮 | 晨光/M GAXP96514 | 块 | 2.00 | 4 | 8 |
| 5 | 晨光A4无酸纸档案袋APYRAP00 | 晨光/M GAPYRAP00 | 个 | 20.00 | 1.5 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贾金巧
联系电话: 181****6795
传真: /
地址: **县文明西路2号党政大楼二楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: