明光市财政局关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年06月10日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****0734

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年6月10日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 DL019 铝合金 美工刀大号 美工刀 5 75.0 得力/deli\DL019 验收通过
2 张小泉 HSS-195 家用剪子 剪刀 5 100.0 张小泉\HSS-195 验收通过
3 得力 7156 有粘性彩色便签纸 12 60.0 得力/deli\7156 验收通过
4 得力 S1600 大容量速干直液式走珠笔 5 130.0 得力/deli\S1600 验收通过
5 得力 9083 便利贴便签纸彩色单本100张76*101mm 办公用品 12 42.0 得力/deli\9083 验收通过
6 尖兵 A4 70g 8包装一箱500张/包木浆纸 打印/复印纸 2 330.0 尖兵\A4 70g 验收通过
7 得力 0012 订书钉通用型办公用品 单盒 订书针 10 30.0 得力/deli\0012 验收通过
8 得力 9864 快干印泥 1 8.5 得力/deli\9864 验收通过
9 得力 0050 大号回形针100枚/盒 别针/回形针/大头针 20 50.0 得力/deli\0050 验收通过
10 得力 5682 档案盒蓝色 35mm 档案盒 12 132.0 得力/deli\5682 验收通过
11 得力 5683 档案盒蓝色 55mm 档案盒 12 156.0 得力/deli\5683 验收通过
12 得力 7101 固体胶棒 24 115.2 得力/deli\7101 验收通过
13 西玛 8809差旅费用报销单 5 45.0 西玛/simaa\8809 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 章京





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