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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****396Y****5402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京瓷 TK-5223K 墨盒 | 京瓷/KyoceraTK-5223K | 只 | 2.00 | 180 | 360 |
| 2 | 联想 MU233 闪存盘/U盘 | 联想/lenovoMU233 | 个 | 1.00 | 95 | 95 |
| 3 | 如歌 A5 70g 彩色复印纸 | 如歌A5 70g | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 联想 0B47156 有线鼠标 | 联想/lenovo0B47156 | 件 | 1.00 | 55 | 55 |
| 5 | 罗技 M105 有线鼠标 | 罗技/LogitechM105 | 件 | 1.00 | 180 | 180 |
| 6 | 闪迪 SDCZ74-128G-Z35 64GB U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ74-128G-Z35 | 个 | 2.00 | 100 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴国城
联系电话: 157****6655
传真:
地址: **路191
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: