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我单位****超市****事务所服务中介服务机构,现将相关事项公告如下:
| 项目名称 | ****2025年度财务报表审计暨内部控制审计采购 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 工程建设项目规模 | 账上金额(2.8E9元) |
| 是否破产业务服务项目采购 | 否 |
| 所需中介服务事项 | |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | 出具《****2025年度财务报表审计暨内部控制审计报告》,内容包括: 1.对****2025年度财务报表审计包括但不限于以下内容:对财务决算报表及附注进行审计;验证报表数据的真实性、完整性、准确性;关注会计政策变更的合规性及前后期一致性;收入支出及预算执行的有效性;年末财务状况真实性(货币资金、往来款、存货/固定资产清理);年度收支结果的合法性(各类收入是否全额入账、支出是否合规);决算报表与账面一致性、附注披露完整性;以前年度审计问题整改情况以及其他应披露的事项等。 2.对内部控制的审计包括:评价内部管理制度建立的健全性及运行有效性;重点关注预算管理、收支管理、合同管理、采购管理、资产管理、基建管理等领域的问题及风险。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 其他要求说明 | 1.基本资格条件:具备独立法人资格、具有良好的商业信誉和健全财务会计制度、具有履行合同必须的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、具有有效法人营业执照及基本资格条件承诺函。 2.人员要求:项目负责人1名,具备3年注册会计师执业经验(近三****事业单位财务审计者优先);驻场团队成员不少于4人。 以上资料的电子扫描件上传到附件,经审核后择优录取。应选人应保证提交的资质证明、业绩材料、人员资格证书及相关证明文件真实、合法、有效。 |
| 服务时限说明 | 于2026年6月底完成现场审计,2026年7月10前日出具审计报告书。 |
| 服务金额 | ¥35000.0元至¥48000.0元 |
| 金额说明 | 本项目服务费用最高限价48000元。该费用为包干价,包括委托服务内容的所有费用及开展审计工作发生的人工费、保险费、差旅费、资料费、管理费等一切可预见和不可预见的费用。 |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2026-06-15 09:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。) |
| 采购人业务咨询电话 | ****(023-****2266) |
| 采购需求书下载 | 采购需求附件.pdf |