玻璃清洁器等采购项目

发布时间: 2026年06月10日
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订单基本信息 订单编号 订单名称 采购人 订单金额(元) 订单结算时间 履约地址
331****97177玻璃清洁器等采购项目
****6880.91
2026-06-10****区马鞍街道**大道32号中科大厦
供应商:****
统一社会信用代码:****0102MAEBP50U88 合同编号:**** 合同名称:订书机等采购项目合同
商品明细 商品编码 商品名称 单价(含税) 数量 单位 税率%
102********118 得力(deli)得力按动中性笔 红色2 1.87元 36 13
102********978 南孚电池 7# 2.2元 4 13
102********383 维立达擦手纸 箱 139.6元 2 13
102********640 威尔打印纸 8包/件 168元 4 13
102********306 得力(deli)得力速干按动中性笔替芯 黑色2 0.77元 10 13
102********236 齐心档案盒 5.5cm 11元 10 13
102********193 希捷机械硬盘 1100元 1 13
102********174 昂佳佳能原装粉盒 1850元 1 13
102********877 JEAST碳粉 黑色 80元 1 13
102********232 前通差旅费报销单/费用报销单 黑色 1.98元 5 13
102********251 DR.BIOCOL煦净 茶垢清洁剂 14.21元 1 13
102********977 南孚电池 5# 2.2元 44 13
102********704 得力(deli)网格文件袋 3.85元 40 13
102********570 爱普生(EPSON)爱普生墨盒 黑色 240元 2 13
102********363 维洁卷筒纸 4层 180g/卷*1卷 1.92元 204 13
102********246 齐心长尾夹 15mm/盒 21.6元 3 13
102********251 齐心长尾夹 50mm/盒 11.4元 4 13
102********592 TP-路由器 180元 1 13
102********313 得力(deli)得力省力订书机 黑色 30元 2 13
102********978 可朗精化粉 120元 1 13
102********277 吸顶灯 95元 1 13
102********756 打包绳 2.2元 10 13
102********371 公牛插线板 175元 1 13
102********231 前通差旅费报销单/费用报销单 蓝色 1.98元 5 13
供应商:**市****公司
统一社会信用代码:915********610219E 合同编号:331********7001 合同名称:玻璃清洁器等采购项目合同
商品明细 商品编码 商品名称 单价(含税) 数量 单位 税率%
102********850 好巴适双面玻璃擦高空加厚强磁玻璃擦檫玻璃万用神器 188元 2 13
102********629 锦凉36190Q 35*55cm黑色加厚手提垃圾袋5-50把 4元 24 13
102********404 心相印BT810卷纸巾商用擦手纸家用有芯卷纸筒纸 4层 180g/卷*10卷 4层 180g*10卷 21元 15 13
招标进度跟踪
2026-06-10
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