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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:詹艳敏
项目联系电话:193****5270
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653299
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区**地区**市**北路220号
采购单位联系人和联系方式:詹艳敏:189****2198
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****18304
采购单位预算编码:010002
三、成交信息
成交日期:2026年6月10日
总成交金额(元):9865 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**市**北路220号 | 9865.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 索尼 DVD+R 50片桶装刻录盘 DVD-R 4.7G空白光盘 | 索尼/Sony | DVD+R | 5 | 200.0 | 1000.0 | |
| 2 | 公牛 GN-604 蓝白8位总控5米插线板 电源插座 | 公牛/BULL | GN-604 | 10 | 65.0 | 650.0 | |
| 3 | 樱花 XRFW-60 学生考试学生文具美术素描绘图橡皮 | 樱花 | XRFW-60 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
| 4 | 得力 P0012S 订书钉 12#订书针 1000枚/盒 | 得力/deli | P0012S | 26 | 20.0 | 520.0 | |
| 5 | 得力 3896 礼品袋/盒/塑料袋 A4塑封膜过塑膜 塑封膜 | 得力/deli | 3896 | 40 | 45.0 | 1800.0 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
| 7 | 天章 A4 150g 卡纸 天章(TANGO)新绿天章A4 十色混色 彩色复印纸打印纸 彩纸彩色卡纸非硬 儿童手工折纸剪纸 10色 100张 | 天章/TANGO | A4 150g | 100 | 15.0 | 1500.0 | |
| 8 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli | 64101 | 610 | 1.0 | 610.0 | |
| 9 | 晨光 R32210 记事本 软抄本 办公抄写本 | 晨光/M G | R32210 | 70 | 5.0 | 350.0 | |
| 10 | 得力 79900 印油/印泥/** 章油 发票合同财务回墨印章用油 办公用品 | 得力/deli | 79900 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 11 | 毕亚兹 LJD04 垃圾袋 垃圾桶袋大号加厚商用黑色 | 毕亚兹/BIAZE | LJD04 | 35 | 25.0 | 875.0 | |
| 12 | 中性笔 | 宝克/Baoke | PC1918 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
| 13 | 中性笔 0.5mm子弹头 得力6600ES | 得力/deli | 6600ES 蓝 | 30 | 22.0 | 660.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: