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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1413
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 1552 电子计算器 | 4 | 140.0 | 得力/deli\1552 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0013 订书钉 / 23/13厚层订书钉/订书针 1000枚/盒 | 10 | 13.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 3 | 兄弟 TZe-651 色带/碳带 | 10 | 220.0 | 兄弟/BROTHER\TZe-651 | 验收通过 | |
| 4 | 安赛瑞 捆扎绳 | 2 | 30.0 | 安赛瑞\捆扎带 | 验收通过 | |
| 5 | 雅高 35*75CM 抹布 | 5 | 20.0 | 雅高\35*75CM | 验收通过 | |
| 6 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 1 | 8.9 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DLSX-S761 中性笔 | 60 | 48.0 | 得力/deli\DLSX-S761 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S20 中性笔 | 24 | 43.2 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 19362 挂钩/粘钩 | 3 | 29.7 | 得力/deli\19362 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5953 档案袋 | 3000 | 2100.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 30 | 300.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 GN-610 电源插座 3米 | 2 | 116.0 | 公牛/BULL\GN-610 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0371 订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 14 | 星爸 绳子 | 15 | 97.5 | 星爸\350 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 18816 垃圾袋 | 45 | 247.5 | 得力/deli\18816 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7303S 胶水 | 48 | 216.0 | 得力/deli\7303S | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |