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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********840********2026001804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富强 二号碗 一次性餐盒 | 富强二号碗, | 箱 | 1.00 | 6 | 6 |
| 2 | 得力 6824 黑色双头多用 油性美术勾线笔 记号笔 1盒 | 得力/deli6824, | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 得力 6240 塑料直尺 40cm | 得力/deli6240, | 把 | 20.00 | 3 | 60 |
| 4 | 晨光 ASGN7102 文具9g顺滑固体胶 耐用胶棒 办公学生手工固体黏胶 单个装 | 晨光/M GASGN7102, | 支 | 36.00 | 1 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡良锋
联系电话: 180****0889
传真:
地址: 新蒲新区喇叭镇**街206号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: