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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0X520****261402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 益而高 2315 打孔机 | 益而高/Eagle2315 | 件 | 1.00 | 210 | 210 |
| 2 | 天鹅 402 胶水 | 天鹅402 | 瓶 | 50.00 | 2 | 100 |
| 3 | 鼎力 DL6063 夹条 | 鼎力DL6063 | 件 | 100.00 | 1 | 100 |
| 4 | 齐心 C8001 笔记本 B5软皮套芯本 本 | 齐心/ComixC8001 | 本 | 210.00 | 19 | 3990 |
| 5 | 得力 5684 档案盒75mm 个 | 得力/deli5684 | 个 | 50.00 | 9 | 450 |
| 6 | 妙洁 MTA2+1 妙洁 纳米毛巾 30*70 包 | 妙洁/magicMTA2+1 | 包 | 10.00 | 6 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于博
联系电话: 131****9970
传真:
地址: **大街1203****保健院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: