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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6694
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 橡皮筋 | 1 | 6.0 | 得力/deli\3214 | 验收通过 | |
| 2 | 科朗鑫盛 彩喷纸封面纸 | 1 | 30.0 | 科朗鑫盛\A4封面纸 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7757 彩色复印纸 | 2 | 20.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 4 | 玛丽 A4 80克 彩色复印纸 | 2 | 16.0 | 玛丽\A4 80克 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7092 胶棒 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AGPK3704 中性笔 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\AGPK3704 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30312 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 60.0 | 得力/deli\30312 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 1 | 18.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 1 | 15.0 | 晨光/M G\ABS92738 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |