为规范我单位财务管理工作,提高资金使用透明度与效益,根据《中华人民**国审计法》等有关规定,现面向社会公开遴选1家具有****公司,承担2025年度内部财务审计工作。现将有关事项公告如下:
一、项目基本情况
1. 项目名称:****2025年内部财务审计服务采购项目
2. 审计对象:****
3. 审计期间:2025年1月1日至2026年6月1日
4. 审计内容(包括但不限于):预算执行与决算情况(2025年度单位预算支出数约1500万);财务报表真实性、合法性、完整性;专项资金使用绩效;内部控制制度建立与执行情况;资产管理、采购管理、合同管理合规性;以往审计发现问题整改落实情况等。
5.服务要求:于合同签订后3个工作日内进场;现场审计时间不少于30个工作日;退场后5个工作日内出具审计报告(征求意见稿);征求意见后5个工作日内出具正式审计报告。
6. 最高限价:5万元。
二、报名资格要求
1. 依法注册成立,持有有效的营业执照及省级以上财政****事务所执业证书。
2. 近三年内(2023年6月9日至公告日)无重大违法违规记录,未被“信用中国”列入严重失信主体名单,未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
3. 具有3****事业单位或国有企业财务审计经验,提供近三年类似项目业绩证明(合同或审计报告关键页)。
4. 拟派项目负责人必须为注册会计师,执业年限不少于3年,且至少主持过2个同类审计项目。
5. 本项目不接受联合体、分包、转包。
三、报名材料要求
请按以下顺序装订成册(一式3份,密封并在封口加盖公章):
(一)资格证明文件
1. 报名申请表(格式自拟,含机构名称、统一社会信用代码、联系人、电话等);
2. 营业执照副本、****事务所执业证书复印件;
3. 法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件;
4. 无重大违法记录声明函;
5. “信用中国”“中国政府采购网”查询截图。
(二)业绩与人员证明
6. 近三年(2023年6月9****行政事业单位/国有企业审计项目清单(含委托单位、审计内容、审计期间、审计报告文号);
7. 至少1份审计报告关键页(含封面、签字盖章页、审计意见页);
8. 拟派项目团队人员表(含姓名、职务、执业资格、从业年限、在本项目中的角色);
9. 团队成员的注册会计师证书复印件及近三个月社保缴纳证明。
(三)技术方案
10.审计实施方案:包括审计目标、范围、重点领域、程序方法、时间进度安排、人员分工、质量复核机制等。
11.服务承诺:包括审计纪律、保密责任、廉洁自律、按时出报告、配合后续整改等承诺。
(四)报价文件(单独密封)
12. 报价函(格式见附件1)。
13. 报价明细表(格式见附件2),必须列明报价依据。
四、报价依据及要求
****公司的报价应遵循成本加合理利润原则,并至少基于以下一项或多项依据进行测算。报价单位须在《报价明细表》中明确说明其报价所依据的主要因素和计算逻辑。 报价要求:必须为含税价,并注明税率(如6%);如差旅费单独报价,须明确“实报实销”或“包干,超出部分自理”;总报价不得超过公告所列最高限价;报价一经提交,即视为最终报价,不得以任何理由要求加价。
五、遴选办法与评审标准
1. 遴选方式:综合评分法。总分100分。
2. 评审因素及分值:
价格分 30分 采用低价优先法:满足公告要求且报价最低的为基准价,其价格分为满分;其他报价得分 = (基准价/报价)×30。
技术分45分 包括:审计方案科学性、人员配备及经验、时间安排合理性、质量与保密措施等。
商务分25分 包括:机构综合实力、同类项目业绩分,每提供一个有效业绩得3分,上限15分)、服务承诺、本地化服务能力。
3. 中选原则:得分最高者中选;如得分相同,报价低者中选;如均相同,技术分高者中选。
六、报名时间及方式
1. 报名时间:自公告发布之日起至2026年6月15日12:00止(**时间),逾期不予受理。
2. 材料递交:纸质版密封邮寄或现场递交至以下地址。不接受传真、电子邮件报名。
3. 地址:**市迎宾路483****政府大院内应急楼3楼301室。
4. 联系人:王绥毅;电话:139****5973;办公室电话:****8065。
七、其他事项
1. 报名材料一经接收,不予退还。
2. 我单位有权要求候选机构进行现场陈述或补充材料。
3. 中****人民政府网或**应急微信公众号公示3个工作日,无异议后签订合同。
4. 本公告解释权归****所有。
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2026年6月9日