一、合同编号:340********609000279
二、合同名称:关****超市合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****网上超市项目
五、合同主体
采购人(甲方):****
地 址:**市**区美圣路318
联系方式:186****9850
供应商(乙方):****
地 址:**省**市**区******区淝**路650号**雅雅居C-4栋2206
联系方式:153****1168
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:南孚 CR2023 纽扣电池
数量:10.00
单价(元):4.00
规格型号(或服务要求):CR2023
主要标的名称:得力 3819 塑封膜
数量:5.00
单价(元):35.00
规格型号(或服务要求):3819
主要标的名称:得力 3896 塑封膜
数量:5.00
单价(元):60.00
规格型号(或服务要求):3896
主要标的名称:得力 不干胶标签
数量:20.00
单价(元):8.00
规格型号(或服务要求):7184
主要标的名称:衣挂/裤挂
数量:30.00
单价(元):2.00
规格型号(或服务要求):晒衣架
主要标的名称:得力 得力/deli 9083 便签本/便条纸/N次贴
数量:25.00
单价(元):4.00
规格型号(或服务要求):9083
主要标的名称:场地画线粉
数量:5.00
单价(元):50.00
规格型号(或服务要求):划线粉
主要标的名称:** **毛峰2026新茶雨前绿茶
数量:5.00
单价(元):170.00
规格型号(或服务要求):**毛峰500g
主要标的名称:得力 透明胶带
数量:20.00
单价(元):7.00
规格型号(或服务要求):30428
主要标的名称:兰诗 618-R 扫把
数量:25.00
单价(元):5.00
规格型号(或服务要求):618-R
2.合同金额(元):2200.00
3.履约期限、地点等简要信息:,
4.采购方式:
七、合同签订日期:2026年06月10日
八、合同公告日期:2026年06月10日
九、其他补充事宜:无