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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7078
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 苏泊尔 SWF17S26A 烧水壶 | 2 | 300.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17S26A | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1555 电子计算器 | 3 | 177.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
| 3 | 会计凭证档案箱 | 40 | 320.0 | 无品牌\会计凭证档案箱 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5654 文件袋 | 30 | 90.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S34 中性笔 | 15 | 360.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 27037 档案盒 | 40 | 640.0 | 得力/deli\27037 | 验收通过 | |
| 7 | ** SM-3262 热水瓶 | 4 | 280.0 | **\SM-3262 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 A4 80g 彩色复印纸 | 4 | 60.0 | 晨光/M G\A4 80g | 验收通过 | |
| 9 | 得力 799 电话机(有绳/无绳/网络) | 2 | 310.0 | 得力/deli\799 | 验收通过 | |
| 10 | 联想 X800 固态硬盘 | 1 | 650.0 | 联想/lenovo\X800 | 验收通过 | |
| 11 | 抹布 | 10 | 50.0 | 无品牌\抹布 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |