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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M060********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 档案盒 | 齐心/ComixA1248 | 个 | 90.00 | 6.26 | 563.4 |
| 2 | 不锈钢剪刀 | 齐心/ComixB2798 | 个 | 40.00 | 9.4 | 376 |
| 3 | 打火机 | 无品牌防风打火机 | 个 | 300.00 | 0.78 | 234 |
| 4 | 不干胶贴 | 无品牌 | 包 | 15.00 | 6.26 | 93.9 |
| 5 | 中性笔 | 得力/deli6600ES | 支 | 1008.00 | 0.78 | 786.24 |
| 6 | 复印纸 | 幸运鸟/HOOPOEA5 | 包 | 480.00 | 8.61 | 4132.8 |
| 7 | 按动中性笔 | 晨光/M GK-35 | 支 | 1440.00 | 1.57 | 2260.8 |
| 8 | 重型订书机 | 得力/deli0394 | 个 | 4.00 | 43.07 | 172.28 |
| 9 | 按动中性笔替芯 | 晨光/M GG-5 | 支 | 720.00 | 0.78 | 561.6 |
| 10 | 百洁布 | 无品牌 | 块 | 20.00 | 1.57 | 31.4 |
| 11 | 光敏印油 | 得力/deli9879 | 支 | 80.00 | 7.83 | 626.4 |
| 12 | 笔筒 | 得力/deli909 | 个 | 40.00 | 7.05 | 282 |
| 13 | 洗衣粉 | 雕牌 | 袋 | 84.00 | 4.7 | 394.8 |
| 14 | 白板笔 | 晨光/M G | 支 | 48.00 | 1.57 | 75.36 |
| 15 | 键盘 | 双飞燕/A4TECHkr-6a | 个 | 60.00 | 39.15 | 2349 |
| 16 | 大号长尾票夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 60.00 | 10.18 | 610.8 |
| 17 | 中号长尾票夹 | 得力/deli8553 | 盒 | 80.00 | 8.61 | 688.8 |
| 18 | 文件柜(4层) | 得力/deli9774 | 个 | 24.00 | 46.98 | 1127.52 |
| 19 | 垃圾桶 | 无品牌 | 个 | 50.00 | 7.83 | 391.5 |
| 20 | 复印纸 | 金鸟/GOLDEN BIRDA3 | 包 | 40.00 | 35.24 | 1409.6 |
| 21 | 便利贴 | 得力/deli9076 | 本 | 96.00 | 1.58 | 151.68 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王婭芳
联系电话: ****312****
传真:
地址: 八一大道445号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区广润门住宅三区21栋9单元701室