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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********267004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力7540****超市装)(黄)(2块/包) | 得力/deli7540 | 包 | 2.00 | 1.97 | 3.94 |
| 2 | 得力 63102 文件夹 大号抽杆夹25mm | 得力/deli63102 | 个 | 1.00 | 13.6 | 13.6 |
| 3 | 得力 7084-2B 洞洞铅笔 | 得力/deli7084-2B | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 4 | 美家生活 无型号 平板拖把 木杆拖把 | 美家生活/HOME MAID无型号 | 个 | 3.00 | 8.63 | 25.89 |
| 5 | 得力 5855 文件夹 | 得力/deli5855 | 包 | 2.00 | 11.76 | 23.52 |
| 6 | 得力 5854 文件夹 | 得力/deli5854 | 包 | 2.00 | 9.9 | 19.8 |
| 7 | 得力 5623ES 档案盒 | 得力/deli5623ES | 盒 | 10.00 | 7.55 | 75.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵晶
联系电话: 180****6119
传真:
地址: **市塔尔巴哈台**25号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: