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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********261801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6688 中性笔 | 得力/deli6688 | 支 | 144.00 | 1 | 144 |
| 2 | 南韩 固体胶15g 胶棒 | 南韩固体胶15g | 个 | 40.00 | 3 | 120 |
| 3 | 得力 5706 文件夹 | 得力/deli5706 | 个 | 20.00 | 0.8 | 16 |
| 4 | 晨光 YS-05 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-05 | 袋 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 5 | 得力 7194 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7194 | 本 | 2.00 | 2 | 4 |
| 6 | 齐心 QW324A 文件夹 | 齐心/ComixQW324A | 个 | 100.00 | 1.8 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵韶威
联系电话: 186****1004
传真:
地址: **市公园街梨花路园虹胡同368号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: