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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M061********00423
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7317 胶水 | 得力/deli7317 | 瓶 | 4.00 | 5.5 | 22 |
| 2 | 雅芝宜 推车 平板手推车/多功能推车 | 雅芝宜推车 | 辆 | 2.00 | 820 | 1640 |
| 3 | 得力 VR119 修正液 | 得力/deliVR119 | 个 | 4.00 | 4 | 16 |
| 4 | 洁丽雅 小方巾 毛巾/方巾/小方巾 | 洁丽雅/grace小方巾 | 条 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 得力 5612 档案盒5CM | 得力/deli5612 | 个 | 100.00 | 4 | 400 |
| 6 | 得力 781 电话机 | 得力/deli781 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曾曦
联系电话: ****799****
传真:
地址: **镇雍家冲
2、供应商名称: ****
地址: **省**市安****居委会广场路
附件信息: