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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8323
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7535A 橡皮 | 5 | 12.5 | 得力/deli\7535A | 验收通过 | |
| 2 | 得力 908 笔筒 | 3 | 27.0 | 得力/deli\908 | 验收通过 | |
| 3 | 桌面多层文件架 | 2 | 120.0 | 其他家\文件架 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S07 中性笔 | 5 | 120.0 | 得力/deli\S07 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 电源插座/插线板 | 3 | 114.0 | 得力/deli\33971 | 验收通过 | |
| 6 | 得力(deli)0828订书机 | 3 | 53.4 | 得力/deli\0828 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-314 电源插座/插线板 | 1 | 40.0 | 公牛/BULL\GN-314 | 验收通过 | |
| 8 | 枪手 无烟蚊香10单盘 蚊香/蚊香液 | 10 | 50.0 | 枪手/GUNNER\无烟蚊香10单盘 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |