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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M060********00406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM929YR 文件袋 | 晨光/M GADM929YR | 个 | 40.00 | 16 | 640 |
| 2 | 晨光 R32210 记事本 | 晨光/M GR32210 | 本 | 25.00 | 8 | 200 |
| 3 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 4 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli77790 | 把 | 2.00 | 8 | 16 |
| 5 | 得力 8521 82只组合装彩色长尾夹/燕尾夹/票夹/文件夹(25mm*12只+19mm*25只+15mm*45只) 办公用品 | 得力/deli8521 | 盒 | 20.00 | 16 | 320 |
| 6 | 得力 5106 A4/60页资料册文件活页收纳册插袋档案文件夹 | 得力/deli5106 | 个 | 10.00 | 9.9 | 99 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余丰羽
联系电话: ****701****
传真:
地址: ******局大院
2、供应商名称: ****
地址: **省******园区博沃北区B3栋
附件信息: