招标详情
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400-688-2000
****管理中心2023年至2025年资金使用情况开展全面专项审计及前期问题整改落实情况审计项目(第2次)
预算金额:¥630000 元 采购方式:
项目需求详情
本次专项审计工作围绕以下八个方面展开:一、对2023年至2025年的资金收支情况进行账务梳理,重点审核往来款挂账的合理性及资金结余的真实性;二、核查住房公积金资金收入来源的合理性,确保所有收入均符合政策规定,入账完整无遗漏;三、检查会计核查工作是否正确、完整、包括账簿设置、凭证管理、报表编制等环节的规范性;四、审查缴存、放贷、提取程序的合规性,核实是否严格执行审批流程,有无违规操作行为;五、评估增值收益分配的合规性与合理性,确保分配方案符合相关规定,兼顾资**全与效益;六、协助完成各类业务凭证的整理、归类、粘贴、装订及归档工作;七、根据审计过程中发现的线索,对其他需要关注的情况进行延伸检查;八、公积金财务内部其他问题。
服务周期: 180天 天
报价方式: 价格
评选方式: 综合评分
最低价相同评审办法:
采购成本价: ¥0
服务地址:
询价通知书: 询价通知书
联系人: 拉巴老师
座机电话: 0895-****127
报名开始时间:
报名结束时间: 2026-06-10 00:00:00
发布时间: 2026-06-05 16:48:32
采购编号: ****
采购单位: ****
供应商数量: 报名供应商不足三家流标。
是否需要上传响应文件:
供应商资格: 一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
内容:
采购结果:成功评选
报价供应商数: 7
中选供应商:
状态 供应商名称 评审结果 公告日期 成交金额 备注
| 现成交 | ****(普通合伙) | 中选 | 2026-06-10 | 630000.00 | |
附件(1)
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