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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********485********2026001402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-313 多功能插座 | 公牛/BULLGN-313, | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 2 | 晨光 ACTP1501 修正带 | 晨光/M GACTP1501, | 支 | 1.00 | 5 | 5 |
| 3 | 得力 9385 三联收据单(10本装) | 得力/deli9385, | 本 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 4 | 中华牌 6151-HB 铅笔 | 中华牌6151-HB, | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 5 | 晨光 GP1008 中性笔 | 晨光/M GGP1008, | 盒 | 4.00 | 23.5 | 94 |
| 6 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli0011, | 盒 | 26.00 | 3 | 78 |
| 7 | 得力 5603 档案盒(55mm) | 得力/deli5603, | 只 | 10.00 | 9.5 | 95 |
| 8 | 得力 5604 档案盒(75mm) | 得力/deli5604, | 只 | 15.00 | 16 | 240 |
| 9 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478, | 个 | 1.00 | 28 | 28 |
| 10 | 闪迪 CZ74 U盘 | 闪迪/SandiskCZ74, | 只 | 2.00 | 60 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨宇星
联系电话: 189****4258
传真:
地址: ****广场1栋8楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: