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一、 *采购人名称: ********学院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3235
五、 *验收单位: ********学院)
六、 *验收日期: 2026年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30015 文具胶带/胶纸/胶条12mm*30y*38um 12卷/筒 | 10 | 80.0 | 得力/deli\30015 | 验收通过 | |
| 2 | **鸿 卡扣多规格收纳箱 整理箱 | 1 | 85.0 | **鸿\卡扣多规格收纳箱 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3832装订铆管装订机配件 | 1 | 70.0 | 得力/deli\3832 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 3 | 25.5 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 5 | 枪手 无烟蚊香10单盘 蚊香 | 3 | 12.0 | 枪手/GUNNER\无烟蚊香10单盘 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30248 封箱胶带/胶纸/胶条 | 10 | 75.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 7 | 枪手 电热蚊香片 电蚊香片 | 40 | 480.0 | 枪手/GUNNER\电热蚊香片 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |