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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M061********00016
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兰诗 DM-213 兰诗 DM-213 扫把 | 兰诗DM-213 | 把 | 10.00 | 23 | 230 |
| 2 | 得力 19210 得力 19210耐热纸杯一次性100只家用办公聚餐加厚纸杯饮水杯纸杯子防烫 | 得力/deli19210 | 件 | 50.00 | 19.89 | 994.5 |
| 3 | 得力 得力/deli 9307杂志架标准型书报架/(灰)(只) | 得力/deli9307 | 个 | 1.00 | 187.11 | 187.11 |
| 4 | 晨光 AYZ97520 晨光/M G AYZ97520 快干**(铁盒大) 印油印章用盖章财务办公用品 【4盒装/件】 | 晨光/M GAYZ97520 | 件 | 10.00 | 12 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周雪莲
联系电话: ****964****
传真:
地址: 永**禾川镇东里**村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市永****省**市永**禾川镇袍田村
附件信息: