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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1822
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 CZ73 U盘 | 2 | 136.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 1 | 150.0 | 联想/lenovo\DVD+R DL | 验收通过 | |
| 3 | 博文 18120 PU/PVC笔记本 | 10 | 220.0 | 博文/bowen\18120 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT32150 抽纸 | 23 | 322.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 2 | 26.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |