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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N576********266403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 利尔康 家居消毒液 | 利尔康/LIRCON消毒液 | 箱 | 2.00 | 90 | 180 |
| 2 | 赤道 CD1001 线手套/棉线劳保手套/家务手套 | 赤道/CHTOPCD1001 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 拖把配件 棉线拖把 | 无品牌棉线拖把 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 泰洁 大号垃圾袋 垃圾袋 | 泰洁大号垃圾袋 | 件 | 4.00 | 175 | 700 |
| 5 | 美伦 100包 平板卫生纸 | 美伦100包 | 件 | 5.00 | 106 | 530 |
| 6 | 隆疆 7035D 单据/收据/凭证 会计凭证档案盒A4/会计凭证装订盒A4 | 隆疆7035D | 个 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 7 | 娃哈哈 596ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 娃哈哈596ml*24瓶/箱 | 件 | 5.00 | 32 | 160 |
| 8 | 浓缩主洗液/家私清洁剂 | 无品牌浓缩主洗液 | 桶 | 1.00 | 200 | 200 |
| 9 | 得力 保鲜膜/背胶袋 | 得力/deli保鲜膜 | 件 | 2.00 | 200 | 400 |
| 10 | 晨光 ABS91627 订书机 | 晨光/M GABS91627 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 11 | 卡西欧 DY-120 计算器 | 卡西欧/CasioDY-120 | 台 | 10.00 | 65 | 650 |
| 12 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli77794 | 把 | 10.00 | 12 | 120 |
| 13 | 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 | 白猫/WhiteCat高效去油洗洁精5kg*4 | 件 | 4.00 | 120 | 480 |
| 14 | 得力 63751 商务公文包 | 得力/deli63751 | 个 | 10.00 | 48 | 480 |
| 15 | 得力 5706 文件夹/文件套 | 得力/deli5706 | 包 | 50.00 | 10 | 500 |
| 16 | 西玛 6608 西玛6608加厚牛皮纸 学生档案袋 档案袋 档案袋 | 西玛/simaa6608 | 件 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 17 | 南孚 传应27A/12V 传应电池27A 12v伏 普通干电池 | 南孚/nanfu传应27A/12V | 粒 | 50.00 | 5 | 250 |
| 18 | 档案盒 7.5CM | 得力/deli5605 | 个 | 25.00 | 10 | 250 |
| 19 | 得力 5623 得力 5623 5公分档案盒 | 得力/deli5623 | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
| 20 | 得力0027订书钉(银色)(500枚/盒) | 得力/deli0027 | 盒 | 100.00 | 1 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭淼
联系电话: 157****0150
传真:
地址: 科学北路374号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: