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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026001609
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 FGM90058 油画棒 | 晨光/M GFGM90058, | 盒 | 5.00 | 14 | 70 |
| 2 | 得力 70722 24色卡通粗三角杆水彩笔(混) | 得力/deli70722, | 盒 | 10.00 | 17 | 170 |
| 3 | 三木(SUNWOOD)效率王系列 10个装A4抽杆夹/拉杆夹 白色 P310 | 三木/SunwoodP310, | 件 | 5.00 | 12 | 60 |
| 4 | 毕亚兹/BIAZE 120*140cm黑色1包100只装 ****酒店办公加厚平口 垃圾袋 | 毕亚兹/BIAZE120*140cm黑色1包100只装, | 包 | 1.00 | 119 | 119 |
| 5 | 晨光(M G)文具400张4色便利贴 76*76mm便签纸优事贴便签贴 N次贴留言贴记事本子 单本装YD-919 | 晨光/M GYD-919, | 包 | 31.00 | 8.8 | 272.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高丹
联系电话: 159****1375
传真:
地址: 工业园区两六路****蔡官校区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: