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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M060********00219
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富光 FGZ2565-800 保温杯 316L不锈钢材质800ML | 富光FGZ2565-800 | 只 | 10.00 | 85 | 850 |
| 2 | 得力 70700-24 得力 70700-24 马克笔儿童马克笔 | 得力/deli70700-24 | 盒 | 20.00 | 35 | 700 |
| 3 | 4K铜版纸 加厚 4K 花蓝奖状纸空白奖状个人团体奖状 38cmX52cm | 无品牌4K铜版纸 | 包 | 1.00 | 39 | 39 |
| 4 | 得力 得力 中国象棋 | 得力/deli6747 | 件 | 30.00 | 32 | 960 |
| 5 | 马利(Marie's)水粉颜料盒装24色12ml 学生初学者水粉画颜料套装 美院写生易清洗无异味儿童色彩颜料7324L | 马利/Marie'sTML7324 | 套 | 20.00 | 43 | 860 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龚良环
联系电话: ****705****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区带子街45号
附件信息: