察哈尔右翼中旗宏盘乡人民政府察哈尔右翼中旗宏盘乡人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

发布时间: 2026年06月11日
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***********公司企业信息
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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-05-****362
二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**自治区_**市_察哈****政府

联系方式:156****7090

供应商(乙方):****

地址:察哈尔****税务局对面)门脸房

联系方式:151****3448

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 火花塞,采购数量:4.0000; 4(个) 80.00 320.00
2 离合器,采购数量:1.0000; 1(个) 580.00 580.00
3 刹车盘,采购数量:1.0000; 1(个) 400.00 400.00
4 机油,采购数量:1.0000; 1(个) 260.00 260.00
5 雨刮器,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
6 前刹车片,采购数量:1.0000; 1(个) 240.00 240.00
7 定位,采购数量:1.0000; 1(次) 50.00 50.00
8 防冻液,采购数量:2.0000; 2(个) 80.00 160.00
9 维修费,采购数量:1.0000; 1(次) 15.00 15.00
10 雨刮片,采购数量:2.0000; 2(个) 25.00 50.00
11 轮胎,采购数量:2.0000; 2(个) 220.00 440.00
12 空滤,采购数量:3.0000; 3(个) 25.00 75.00
13 右前门维修,采购数量:1.0000; 1(次) 50.00 50.00
14 防冻液,采购数量:2.0000; 2(个) 25.00 50.00
15 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 30.00 30.00
16 下中网,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
17 工时费,采购数量:1.0000; 1(时) 400.00 400.00
18 轮胎,采购数量:2.0000; 2(个) 220.00 440.00
19 水箱架,采购数量:1.0000; 1(个) 420.00 420.00
20 水箱挡板,采购数量:2.0000; 2(个) 25.00 50.00
21 轮胎,采购数量:2.0000; 2(个) 530.00 1060.00
22 机油,采购数量:1.0000; 1(个) 260.00 260.00
23 机油,采购数量:4.0000; 4(个) 80.00 320.00
24 机滤,采购数量:3.0000; 3(个) 15.00 45.00

合同金额: 5845.00元,大写(人民币):伍仟捌佰肆拾伍元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 火花塞,采购数量:4.0000; 4(个) 80.00 320.00
2 离合器,采购数量:1.0000; 1(个) 580.00 580.00
3 刹车盘,采购数量:1.0000; 1(个) 400.00 400.00
4 机油,采购数量:1.0000; 1(个) 260.00 260.00
5 雨刮器,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
6 前刹车片,采购数量:1.0000; 1(个) 240.00 240.00
7 定位,采购数量:1.0000; 1(次) 50.00 50.00
8 防冻液,采购数量:2.0000; 2(个) 80.00 160.00
9 维修费,采购数量:1.0000; 1(次) 15.00 15.00
10 雨刮片,采购数量:2.0000; 2(个) 25.00 50.00
11 轮胎,采购数量:2.0000; 2(个) 220.00 440.00
12 空滤,采购数量:3.0000; 3(个) 25.00 75.00
13 右前门维修,采购数量:1.0000; 1(次) 50.00 50.00
14 防冻液,采购数量:2.0000; 2(个) 25.00 50.00
15 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 30.00 30.00
16 下中网,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
17 工时费,采购数量:1.0000; 1(时) 400.00 400.00
18 轮胎,采购数量:2.0000; 2(个) 220.00 440.00
19 水箱架,采购数量:1.0000; 1(个) 420.00 420.00
20 水箱挡板,采购数量:2.0000; 2(个) 25.00 50.00
21 轮胎,采购数量:2.0000; 2(个) 530.00 1060.00
22 机油,采购数量:1.0000; 1(个) 260.00 260.00
23 机油,采购数量:4.0000; 4(个) 80.00 320.00
24 机滤,采购数量:3.0000; 3(个) 15.00 45.00

合同金额: 5845.00元,大写(人民币):伍仟捌佰肆拾伍元整

八、验收日期:2026年06月11日
九、验收组成员:巴图宝音,王燕
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

****

2026年06月11日

招标进度跟踪
2026-06-11
验收公告
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