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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1988
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 1512 电子计算器 | 1 | 35.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-217 多功能插座 | 4 | 380.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9863ES 印泥/** | 12 | 60.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 4 | 优必利 9408光盘袋 | 1 | 16.0 | 优必利\9408 | 验收通过 | |
| 5 | 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 | 2 | 14.0 | 马可 MARCO\8000E-2B | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 3 | 72.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |