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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4568
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 LR03-2B 7号普通干电池两支装 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM94813 35mm办公A4档案盒 | 24 | 192.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 3 | 飞利浦 DVD-R 可打印光盘 | 1 | 75.0 | 飞利浦/Philips\DVD-R | 验收通过 | |
| 4 | 晨光M GK35(0.5mm)按动中性笔12支装中性笔 签字笔 黑笔 水笔 墨蓝色 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |