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按照《中华人民**国审计法》的有关规定,****派出审计组,自2026年3月至2026年4月,对德****体育局(以下简称“区教体局”)2025年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下。
一、被审计单位基本情况
****机关2025年部门预算收入合计9075.31万元,支出合计9075.31万元。2025年部门决算收入合计7865.47万元,支出合计7832.10万元,截至2025年底,年末结转和结余33.37万元。
审计结果表明,区教体局能贯彻落实国家财经法律法规及预算管理相关规定,预算编制基本规范。严格落实校园餐相关工作要求,****学校食堂智慧监管平台建设,促进校园食堂智慧监管效能提升。但审计也发现,区教体局在预算执行、固定资产管理、政府采购等方面还存在一些问题和不足,需进一步改进和规范。
二、审计发现的主要问题
(一)财政**统筹情况。未按规定上缴非税收入、部分科目超预算支出等。
(二)固定资产管理使用情况。固定资产未及时入账、****学校办理资产移交手续等。
(三)部门执行财经纪律情况。未按合同约定验收、违背磋商文件实质性条款签订合同等。
三、审计处理意见和建议
对本次审计发现的问题,****已依法出具审计报告并明确了整改要求。提出了深化预算管理、规范资产入账、加强政府采购管理等审计建议。审计指出问题后,区教体局正在积极整改。****将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。
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2026年6月10日